Архив рубрики: 8.2 БП

Выбор «Счет операционной кассы» в кассовых документах в 1С

Вопрос: В кассовых документах в графе «Счет операционной кассы» нет возможности выбрать счет 90011.

Конфигурация: 1С:Бухгалтерия 8.2
Ответ:

Для того, чтобы поменять план счетов необходимо нажать кнопку счета «Выбрать», в том случаи, если нужного счета в списке нет, то нажимаем на кнопку «Все действия» затем на «Настройка списка». В графе значение выбираем нужный счет, закрываем, выбираем счет.

Редактирование начальной стоимости основных средствах в 1С

Вопрос: Как редактировать начальную стоимость в основных средствах

Конфигурация: 1С:Бухгалтерия 8.2
Ответ:

Для редактирования стоимости основных средств, из меню «Справочник и настройка — Помощник ввода начальных остатков», выбираем счет 01.01 «Основные средства в организации», находим «Основное средство», которое нужно отредактировать и открываем его двойным щелчком мыши.
После окончания редактирования, нажимаем кнопку «Записать и закрыть».

Часто задаваемые вопросы по программе 1С:Бухгалтерия 8.3

Часто задаваемые вопросы по конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8.2

1. Не закрывается 20-й счет. Почему ?
2. Как из нескольких частей основного средства от разных поставщиков собрать одно ОС ?
3. Где указываем сумму лимита по кассе ?
4. Как закрывается 26-й счет в документе «Закрытие месяца», если задан метод «Директ-костинг» ?
5. При формировании регистра по учету расходов на оплату труда, выдается пустой отчет ?
6. Как настроить, чтобы в документе «Поступление товаров и услуг» сумма НДС формировалась «НДС в сумме» ?
7. Где можно настроить счета учета для номенклатуры так, чтобы в документах, при заполнении номенклатуры не надо было всегда вручную вносить счета учета ?
8. Где в программе задать регистрационный номер в ТФОМС для РСВ-1?
9. Книга покупок и продаж формируется правильно, а «Декларация по НДС» по покупкам формируется не правильно. Почему ?
10. У сотрудника сумма дохода с начала года превысила 415 тыс. руб., а программа все равно считает страховые взносы ? Что делать ?
11. У сотрудника организации есть доверенность на право подписи. Как в декларации по налогу на прибыль изменить фамилию руководителя на фамилию сотрудника, имеющего право подписи ?
12. В классификаторе адресов нет улицы, как ее добавить ?
13. Как оформить поступление ОС при условии, что оно поступает в виде комплектующих частей ?
14. Как настроить, чтобы какой-либо журнал при открытии показывал последние документы ?
15. Как загрузить «Общероссийский классификатор основных фондов», или любой другой классификатор ?
16. Счет-фактура выданный печатается на два листа в ширину. Как сделать, чтобы она печаталась на одном листе ?
17. Как добавить в «Классификатор единиц измерения» новую единицу измерения ?
18. Как сотрудника нерезидента, после 183 дней сделать резидентом ?
1. Не закрывается 20-й счет.

Ответ. Чтобы 20 счет закрывался документом «Закрытие месяца» при использовании документа «Реализация товаров и услуг» услуги необходимо в учетной политике бухгалтерского учета на закладке «Производство» установить «Для услуг сторонним заказчикам» = По выручке. На реализованной услуге / товаре в карточке номенклатуры проставить «Номенклатурную группу». В документе «Реализация товаров и услуг» при выборе товара/услуги на счете 90.01.1 будет автоматически проставлена номенклатурная группа по товару/услуге 20-й счет будет закрываться на счет 90.02.1 по этим номенклатурным группам. Эта же номенклатурная группа должна быть задана, например, при списании ЗП на 20-й счет
2. Купили несколько частей основного средства от разных поставщиков (системный блок, монитор). Как собрать на одном основном средстве ?

Ответ: «Поступление товаров/услуг» (поступило в дебет 07) несколько объектов. Если есть услуга, то ее нужно оприходовать на счет 08.03, сразу указав тот объект строительства, на который будет собираться стоимость ОС. (Операция = оборудование)
«Передача оборудования в монтаж», задать счет 08.3 , описать объект строительства. В табличной части задать все, что поступило на 07-й счет
«Принятие к учету», операция = объект строительства, задать объект строительства на 08.3, описать новое ОС Л.Н. 20.05.2009
3.Где указываем сумму лимита по кассе?
Ответ: Отчеты — Экспресс проверка ведения учета — кнопка «Перейти к настройке» и внизу поставить сумму лимита остатка кассы, утвержденный банком, руб.
4.Как закрывается 26-й счет в документе «Закрытие месяца», если задан метод «Директ-костинг».
Ответ: При использовании метода «Директ-костинг» общехозяйственные расходы на 26-м счете распределяются пропорционально выручке. Документом «Закрытие месяца» 26-й счет будет закрыт на счет 90.08.1 по тем номенклатурным группам, на которых отражена выручка по основным видам деятельности . Выручка на 90 счете должна быть по продукции, либо по работам, либо по услугам. В документах реализации должна быть заполнена номенклатурная группа в «Субконто(БУ)» на «Счете доходов БУ» 90.01.1. Номенклатурная группа прописывается в карточке той номенклатуры , которая указана в документе «Реализация товаров и услуг».
5.Не формируется регистр по учету расходов на оплату труда — пустой отчет
Ответ: Необходимо выполнить следующие условия:
Обязательно задать период отчета.
В платежных поручениях исходящих должна стоять галка : «Платежное поручение оплачено» и «Дата оплаты»
На основании документа «Зарплата к выплате» необходимо обязательно создавать документ «Расходный кассовый ордер»
6. Как настроить, чтобы в документе «Поступление товаров и услуг» сумма НДС формировалась «НДС в сумме».
Ответ: Можно локально в конкретном документе «Поступление товаров и услуг» нажать вверху кнопку Цены и валюты» и проставить флаг «Сумма вкл. НДС».
Можно настроить данный алгоритм расчета НДС для всех документов «Поступление товаров и услуг». Для этого необходимо из меню «Операции — Справочники» открыть справочник «Типы цен номенклатуры», отредактировать существующий тип цен «Основная цена покупки», установив флаг «Цены включают НДС». Либо создать новый тип цены «Основная цена покупки», в нем установить флаг «Цены включают НДС» В меня Сервис — Настройки пользователя. Открыть «Основные значения для подстановки в документы и справочники». Установить «Основной тип покупки»= Основная цена покупки.
7. Где можно настроить счета учета для номенклатур так, чтобы в документах (поступление, реализация), при заполнении номенклатур не надо было бы вручную вносить счета учета.
Ответ: Счета учета номенклатуры можно настроить в справочнике «Номенклатура». Счета учета номенклатуры можно настроить для конкретной номенклатуры, для группы номенклатур, для склада, для организации. Рассмотрим случай настройки счетов учета для конкретной номенклатуры. Для этого в справочнике «Номенклатура» нужно установить курсор на конкретной номенклатуре, вверху нажать кнопку «Перейти», выбрать «Счета учета номенклатуры», создать новый элемент «Счета учета номенклатуры», в нем заполнить необходимые поля. Например:
Если организацию и склад не заполнять, то настройка будет работать на все организации и на все склады. Можно задать конкретное значение организации или склада.
Счет учета номенклатуры = 41.01
Счет учета доходов от реализации = 90.01.1
Счет учета расходов = 90.02.1
Счет учета предъявленного НДС = 19.03
Счет учета НДС по реализации = 90.03
Нажать ОК. После данной настройки, при выборе в табличной части документов данной номенклатуры, счета учета будут подставляться автоматически.
8. Где в программе задать регистрационный номер в ТФОМС для РСВ-1?
Ответ: В отчете РСВ-1 на титульном листе вручную Для чего в документе «Поступление товаров и услуг» на закладке «Дополнительно» используются поля : входящие номер и дата.
На закладке «Дополнительно» указываются реквизиты документа поставщика — входящие дата и номер, информация о которых будет выводиться в печатные формы
9. Книга покупок и продаж формируется правильно, а Декларация по НДС, а, именно, по покупкам формируется не правильно. Почему?
Ответ: Сделать резервную копию базы данных. Удалить все документы за квартал «Формирование записей книги покупок» с удалением помеченных объектов. Сформировать один документ за квартал «Формирование записей книги покупок»
10. У сотрудника сумма валового дохода с начала года превысила 415 тыс. руб., а программа все равно считает страхоые взносы.
Ответ. Т.к. в этом месяце часть месячного дохода еще входит в сумму 415 тыс. руб. , на эту сумму начисляются страховые взносы. На сумму уже превышающую 415 тыс. руб., страховые взносы не начисляются. В следующем месяце страховые взносы не будут начисляться.
11. У сотрудника организации есть доверенность на право подписи. Как в декларации по налогу на прибыль изменить фамилию руководителя на фамилию сотрудника, имеющего право подписи
Ответ: «Операции — Справочники — Регистрация в ИФНС», добавить новую строку, нажать кнопку «Заполнить» — заполнятся данные по организации. В окне «Представитель» нажать кнопку «Т», выбрать сначала «Физические лица», а затем из справочника «Физические лица» выбрать ответственное лицо. Заполнить заново отчет «Декларация по налогу на прибыль». В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» отразится фамилия ответственного лица.
12. В классификаторе адресов нет улицы, как его добавить?
Ответ: Необходимо обратиться к разработчикам классификатора адресов по эл. почте www.gnivc.ru
13. Как оформить поступление основного средства при условии, что оно поступает в виде копмлектующих частей?
Ответ: Документ «Поступление Товаров и услуг», операция = оборудование . Поступает несколько объектов, счет учета = 07. Если есть услуга, то ее нужно оприходовать на счет 08.03, сразу указав тот объект строительства, на который будет собираться стоимость ОС. Документ «Передача оборудования в монтаж», задать счет 08.3 , описать объект стр-ва.. В табличной части задать все, что поступило на 07-й счет Документ «Принятие к учету «, операция = объект строительства, задать объект строительства на счете 08.03, описать новое основного средство. Заполнить все закладки в документе.
14. Как настроить, чтобы какой-либо журнал при открытии показывал последние документы?
Ответ: В журнале на любой строке нажать правой кнопкой мыши, в открывшемся окне выбрать «Настройка списка». На закладке «При открытии переходить = в конец списка».
15. Как загрузить «Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ) или другой классификатор ?
Ответ: Общероссийский классификатор основных фондов» (ОКОФ) поставляется в шаблоне релиза конфигурации. Путь к шаблону можно найти в окне запуска программы. В данном окне необходимо в правой части окна нажать кнопку «Настройка». В открывшемся окне в поле «Каталоги шаблонов конфигураций и обновлений» представлен путь к шаблону, например: C:\Program Files\1cv82\tmplts. Чтобы в программе загрузить ОКОФ, необходимо из пункта меню «ОС — Классификатор ОКОФ» нажать вверху кнопку «Загрузить классификатор». В открывшемся окне в поле «Файл данных» задать путь к файлу okof.xml из каталога шаблонов, например: C:\Program Files\1cv82\tmplts\1c\Accounting\2_0_15_10\okof.xml.
Справа от поля «Файл данных» нажать кнопку «Прочитать». В дереве групп классификаторов проставить флаги у тех объектов, которые необходимо загрузить, затем внизу нажать кнопку «Загрузить». Если установлен флажок «Переписывать объекты» — найденный в справочнике элемент (группа) будет переписан соответствующим элементом (группой) из классификатора.
16. Счет-фактура выданный печатается на два листа в ширину. Как сделать, чтобы она печаталась на одном листе?
Ответ: Вывести «Счет-фактуру выданный» на экран. В верхнем меню «Файл» выбрать пункт «Параметры страницы», где в пункте «Масштаб» поставить точку на «по ширине листа»
17. Как добавить в «Классификатор единиц измерения» новую единицу измерения?
Ответ: Меню «Операции-Справочники- Классификатор единиц измерения» нажть кнопку «Подбор из ОКЕИ» в правом верхнем углу, выбрать нужную единицу измерения, раскрыть ее и нажать ОК. Единица измерения появляется в списке классификатора.
18. Как сотрудника нерезидента, после 183 дней сделать резидентом ?
Ответ: В меню «Кадры» открыть справочник «Сотрудники организаций», найти нужного сотрудника , открыть карточку сотрудника. На закладке «Общее» нажать на строку «Более подробно о физическом лице….» и в окне «Гражданство» нажать на кнопку с тремя точками. Убрать все три флага из граф и поставить нужную дату в окне «Запись о гражданстве действует с:»

Учетная политика организации в программе 1С:Бухгалтерия 8.3

Учетная политика организации в программе 1С:Бухгалтерия 8.2

Учетная политика является совокупностью выбранных способов и методов ведения учета. Действующее законодательство предоставляет возможность выбора одного из нескольких способов ведения бухгалтерского и налогового учета.
Что бы установить учетную политику организации в меню выбираем Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организации
1С Бухгалтерия 8.2

Так же сведения об учетной политике организации хранятся в регистре сведений – Учетная политика организации
1С Бухгалтерия 8.2
1С Бухгалтерия 8.2
В закладке Общие сведения вводиться следующая информация:

— Организация, к которой будет применяться данная учетная политика;

— Дата начала отчетного периода;

— Применяемая система налогообложения (общая или упрощенная);

— при применении ЕНВД нужно установить флажок Организация – плательщик единого налога на вмененный доход (ЕНВД);

— при осуществлении производственной деятельности (выполнении работ, оказании услуг) нужно установить флажок Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Доступен, если в форме Настройка параметров учета на закладке Виды деятельности установлен флажок Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг;

— при осуществлении розничной торговли нужно установить флажок Розничная торговля.
1С Бухгалтерия 8.2

Закладка ОС и НМА, выбираем метод начисления амортизации по амортизируемому имуществу в налоговом учете. Этот метод будет применяться ко всем объектам основных средств и нематериальных активов при начислении амортизации. Указывается налоговая ставка по налогу на имущество организации. Налоговая ставка вноситься в регистр сведений Ставки налога на имущество
1С Бухгалтерия 8.2

В закладке Запасы выбирается способ оценки материально-производственных запасов (МПЗ) при выбытии (по средней стоимости или ФИФО).

— Справочно в программе указывается информация о способе оценки стоимости МПЗ в особых случаях:

— Оценка по средней стоимости при списании материалов со счета 10.07 «Материалы переданные для переработки на сторону»;

— Оценка по средней стоимости при списании материалов с забалансового счета 003 «Материалы принятые в переработку»;

— Оценка по средней стоимости при списании товаров со счета 41.12 «Товары в розничной торговле (в НТТ по продажной стоимости)»;

— Оценка по стоимости первых по времени приобретений (способ ФИФО) при списании товаров с забалансового счета 004 «Товары, принятые на комиссию»;
1С Бухгалтерия 8.2

Закладка Производство. Указывается база распределения расходов основного и вспомогательного производства для услуг сторонним заказчикам и для услуг собственным подразделениям: по плановым ценам, по выручке, по плановым ценам и выручке. Для продукции распределение производится по плановой себестоимости выпуска.

Способ распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов в бухгалтерском и налоговом учете нужно установить по кнопке Установить методы распределения косвенных расходов. Эти методы указываются в регистре сведений Методы распределения косвенных расходов. Указанный метод распределения общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете действует, если эти расходы не признаются полностью расходами текущего периода.
1С Бухгалтерия 8.2
Для списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов базой распределения могут быть следующие показатели:

— Объем выпуска – распределение производится пропорционально количеству выпущенной продукции или объему оказанных услуг, выраженному в натуральном объеме;

— Плановая себестоимость выпуска – распределение пропорционально плановой стоимости выпущенной продукции, оказанных услуг;

— Оплата труда – распределение производится пропорционально расходам по оплате труда основных производственных рабочих;

— Материальные затраты – распределение пропорционально материальным затратам, отраженных на статьях затрат Материальные расходы в налогового учета;

— Выручка – распределение пропорционально полученной выручки от реализованной продукции, от оказанных услуг;

— Прямые затраты – распределение пропорционально прямым затратам;

— Отдельные статьи затрат – распределение производится пропорционально оборотам по перечисленным статьям.
1С Бухгалтерия 8.2

Метод распределения расходов можно установить отдельно по подразделениям и статьям затрат. Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных расходов необходимо установить единый метод распределения, то в форме о методе распределения не нужно указывать счет затрат, подразделение и статью затрат.

Для учета общехозяйственных расходов поддерживается применение метода «директ-костинг». Этот метод предусматривает, что общехозяйственные расходы списываются в месяце их возникновения и полностью относятся на расходы текущего периода. Если в организации не применяется метод «директ-костинг», то общехозяйственные расходы распределяются между стоимостью произведенной продукции и незавершенным производством.
Закладка Выпуск продукции, услуг. Здесь выбирается:
— Способ учета выпуска (с использованием счета 40 или без использования счета 40);
— Последовательность переделов для многопередельного производства.


Закладка НЗП. Указываем способ учета незавершенного производства:
— С использованием документа «Инвентаризация НЗП» — затраты НЗП регистрируются специальным документом
— Без использования документа «Инвентаризация НЗП» — при отсутствии выпуска продукции остатки НЗП на начало месяца вместе с прямыми расходами текущего месяца по умолчанию считаются расходами незавершенного производства на конец месяца.
1С Бухгалтерия 8.2

В закладке Розница выбираем способ учета товаров в рознице:
По стоимости приобретения (без использования счета 42 «Товарная наценка»)
По продажной стоимости (с использованием счета 42 «Товарная наценка»)
1С Бухгалтерия 8.2

Закладка Налог на прибыль. Здесь:

— нужно задать перечень прямых расходов по кнопке Указать перечень прямых расходов для организаций, осуществляющих производственную деятельность. Перечень расходов хранится в регистре сведений «Методы определения прямых расходов в налоговом учете». По умолчанию прямыми считаются все расходы с видом расходов НУ Материальные расходы, Амортизация и Оплата труда. Чтобы программа считала расходы, отраженные на конкретном счете, этот счет указывается в реквизите Счет Дт. Если для целей налогообложения учетной политикой организации предусмотрено прямыми считать иные расходы, то в регистр необходимо добавить запись Вид расходов НУ с соответствующим значением.
1С Бухгалтерия 8.2

— можно указать ставки налога на прибыль, уплачиваемого в федеральный бюджет, в бюджет субъекта РФ. Отражается в регистре сведений Ставки налога на прибыль;

— устанавливается признак ведения учета в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Если флажок установлен, то постоянные и временные разницы в оценке активов и обязательств рассчитываются автоматически.
1С Бухгалтерия 8.2

В закладке НДС указывается:

— организация осуществляет или нет операции по реализации, которые облагаются НДС по ставке 0% или не облагаются. Если установить флажок Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0 %, этом случае поддерживается раздельный учет НДС по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС, включается механизм партийного учета для целей налогового учета;

— Ведется ли упрощенной учет НДС. Если такой режим применяется, данные для книги покупок и книги продаж формируются при проведении документов. Если организация выбирает упрощенный учет НДС, то значения остальных настроек на закладке НДС не используются. Нельзя применять упрощенный учет НДС, если организация осуществляет реализацию без НДС и по ставке НДС 0 %;

— Следует ли начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности к покупателю;

— Порядок регистрации счетов-фактур на аванс, принятый в организации. Договор с покупателем может иметь особенности, влияющие на порядок регистрации счетов-фактур на авансы. В этом случае для каждого договора можно указать индивидуальный порядок формирования счетов-фактур на авансы.
1С Бухгалтерия 8.2

В закладке НДФЛ указывается порядок применения стандартных вычетов:

— Нарастающим итогом в течении налогового периода

— В пределах месячного дохода налогоплательщика
1С Бухгалтерия 8.2

Закладка Страховые взносы. Отражается вид основного тарифа страховых взносов.
После заполнения всех перечисленных закладок, настройку учетной политики организации можно считать законченной !

Проведение документа ЗакрытиеМесяца в программе 1С:Бухгалтерия 8.2

Проведение документа ЗакрытиеМесяца в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.2.

При проведении документа ЗакрытиеМесяца в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8.2» может возникнуть ситуация, когда закрытие месяца не происходит, процедура закрытия месяца, останавливается и на экране появляется надпись об ошибке «Последовательность проведения документов нарушена». Возникает вопрос, что делать, закрывать месяц нужно, но как это сделать не понятно. При выполнении контроля последовательности проведения документов ошибки не возникает.
08
Для решения вопроса нужно выполнить следующие несложные операции:

1. Запомнить какие разделы в документе ЗакрытияМесяца не помечены зелеными галочками, те. какие разделы учета не закрыты.

2. Отрыть регистр сведений «Неактуальные данные о закрытии месяца» и удалить из него записи соответствующие не проведенным разделам учета, за проблемные периоды
08
Все в порядке! Можете выполнять закрытие месяца! Месяц будет закрыт!

Печатная форма в программе 1С:Бухгалтерия 8.3

Не отображаются фрагменты печатных форм в «1С:Бухгалтерия 8.2»

При выполнении обновления возникла ситуация, когда после установки следующей версии платформы «1С:Предприятие» (например, 8.2.15.289) при запуске ярлыка 1С:Предприятия на рабочем столе, с помощью которого всегда запускали 1С-ку, было обнаружено, что некоторые фрагменты печатных форм документов (Платежного поручения, например) не отображаются на экране, хотя при печати на принтере все в порядке. Решить эту проблему можно следующим способом:
— удаляем ярлык «1С:Предприятия» с рабочего стола;
— заходим в C:\Program Files\1cv82\8.2.15.289\bin;
— находим в папке bin файл с именем 1cv8;
— щелкаем правой кнопкой мыши на этот файл и выбираем пункт Отправить — Рабочий стол (создать ярлык);
— на рабочем столе запускаем 1С-ку с помощью только что созданного ярлыка.

Вуаля ! Все работает !

Оформление отпуска в программе 1С:Бухгалтерия 8.2

Как оформить отпуск в 1С:Бухгалтерии 8.2

Саму сумму отпускных придется рассчитать вручную, т.к. 1С:Бухгалтерия 8 это делать не умеет.
Оформить операцию по начислению очередного отпуска можно с помощью документа Начисление зарплаты работникам организации.
Но сначала необходимо добавить новый вид расчета «Отпуск» в план видов расчета Основные начисления организации, в меню Зарплата-Начисления организаций:
08

Далее создаем документ Начисление зарплаты работникам организаций, в меню Зарплата-Начисление зарплаты работникам организаций.

В табличной части документа добавляем сотрудника, которому начисляются отпускные. В поле Начисление устанавливаем значение Отпуск, заполняем сумму отпускных:
08
Переходим на закладку НДФЛ, рассчитываем НДФЛ с суммы отпускных и проводим документ:
08

На этом операция по оформлению отпуска в 1С:Бухгалтерии 8.2 завершена.

Ниже привожу список документов, которые Вам пригодятся для грамотного оформления операций по учету отпусков в вашей организации.

Лимит кассы в программе 1С:Бухгалтерия 8.3

Проверка соблюдения лимита кассы в 1С:Бухгалтерии 8.2

Чтобы проверить соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе воспользуемся регламентной операцией Экспресс-проверка ведения учета.

В меню Операции выбираем группу Регламентные операции и далее Экспресс-проверка ведения учета:
08

В открывшемся окне переходим к настройке:
08

В самом низу в разделе Дополнительные данные для проведения проверок устанавливаем лимит остатка кассы, утвержденный банком (например 500 рублей):
08

В списке возможных проверок сбросим все галочки и оставим один флажок на пункте Соблюдение лимита остатков денег в кассе:
08

Нажимаем зеленую кнопку «Выполнить проверку» и видим результаты проверки:
08

В нашем случае отчет показал, что превышен лимит остатка денег в кассе, и произошло это 02 ноября 2010 года.

Как создать пустую базу в 1С:Бухгалтерия 8.3 ?

Как создать пустую информационную базу 1С:Бухгалтерии 8.2


Обычно необходимость в новой информационной базе 1С возникает когда открывается новое предприятие.
Рассмотрим на примере, как создать новую пустую базу 1С. Нам потребуется полный релиз конфигурации для установки шаблона информационной базы, хотя, возможно на вашем компьютере уже установлен какой-то шаблон, но скорее всего он не самый свежий.
При создании базы из старого шаблона, эту базу потом необходимо будет обновить до текущего релиза. При создании базы из шаблона с текущим релизом, обновление не потребуется.
Предположим, Вам удалось достать полный релиз текущей конфигурации (на момент написания этой статьи текущий релиз – 1.6.24.7). Запускаем файл setup.exe и устанавливаем шаблон в предложенный каталог (по умолчанию это – C:\Program Files\1cv81\tmplts).

Далее запускаем 1С:Бухгалтерию 8. В окне запуска нажимаем кнопку Добавить. В открывшемся окне оставляем всё без изменений (переключатель установлен на Создание новой информационной базы) и нажимаем Далее. В следующем окне устанавливаем курсор как показано на рисунке:
08

и нажимаем Далее. На следующем шаге указываем название информационной базы:
08

Нажимаем Далее и выбираем путь к базе данных:
08

Жмем Готово и ждем окончания установки.

На этом процесс создания пустой информационной базы 1с завершен.

Как проверить правильность ввода остатков в 1С:Бухгалтерия 8.3 ?

Как проверить правильность ввода начальных остатков в 1С:Бухгалтерия 8.2

После завершения ввода начальных остатков необходимо проверить правильность их ввода. Проверка производится c помощью отчета Оборотно — сальдовой ведомость. Выберить Отчеты Оборотно-сальдовая ведомость
08

Отчет предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени.
08
В отчете можно установить следующие настройки:
Показатели — В отчете могут отражаться одновременно данные бухгалтерского и налогового учета, а также данные по постоянным и временным разницам в оценке активов и обязательств. Можно выводить данные о количестве и валютной сумме.
Группировка — можно задать группировку по аналитическим объектам (субконто), по группам объектов.
Отбор — можно выбрать параметр или реквизит, по которому будет произведен отбор в отчете
Развернутое сальдо — можно упорядочить значения по графам (полям) отчета. Например, сальдо на начало можно сортировать по возрастанию или убыванию значений.
Дополнительные данные — можно выводить дополнительные данные, например, добавить в отчет данные по реквизиту номенклатуры: ставка НДС, код номенклатуры и т.д.


После выбора периода и установки настроек нажимаем на кнопку Сформировать отчет


Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания.Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту, а так же обороты за выбранный период.
08

Если ввод остатков выполнен правильно, то по вспомогательному счету 00 сальдо на конец периода отсутствует.